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    • [ 索引号 ]
    • 11500222742856713G/2025-00005
    • [ 发文字号 ]
    • [ 主题分类 ]
    • 财政
    • [ 体裁分类 ]
    • 财政预算、决算
    • [ 发布机构 ]
    • 綦江区扶欢镇
    • [ 有效性 ]
    • 有效
    • [ 成文日期 ]
    • 2025-04-22
    • [ 发布日期 ]
    • 2025-04-22

    重庆市綦江区扶欢镇新时代文明实践服务中心 2025年部门预算情况说明


    一、单位基本情况

    (一)职能职责

    负责新时代文明实践和精神文明建设事务性工作,统筹协调和组织实施文明实践、志愿服务活动;承担志愿服务组织的宣传发动、人员招募、网络注册、专业培训、孵化培育、项目承接等工作;承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作;承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作;开展移风易俗、弘扬时代新风行动,破除陈规陋习、传播文明理念、涵育文明乡风。

    (二)单位构成

    重庆市綦江区扶欢镇新时代文明实践服务中心,为二级预算单位,为綦江区扶欢镇下属事业单位,在编人员5人。

    (三)机构改革相关情况

    根据《中共重庆市委办公厅印发〈重庆市綦江区机构改革方案的通知》精神,《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发〈重庆市綦江区扶欢镇内设机构和事业单位机构编制方案〉的通知》要求,将原重庆市綦江区扶欢镇文化服务中心变更为重庆市綦江区扶欢镇新时代文明实践服务中心,机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。

    二、部门收支总体情况

    (一)收入预算

    2025年年初预算数108.23万元,其中:一般公共预算拨款108.23万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年增加45.17万元,主要是机构改革人员调整,经费拨款增加0万元。

    (二)支出预算

    2025年年初预算数108.23万元,其中:文化旅游体育与传媒支出预算82.28万元,社会保障和就业支出预算16.72万元,卫生健康支出预算4.58万元,住房保障支出预算4.65万元。支出预算较2024年增加45.17万元,主要是基本支出预算增加45.17万元,项目支出预算增加0万元。

    三、部门预算情况说明

    2025年一般公共预算财政拨款收入108.23万元,一般公共预算财政拨款支出108.23万元,比2024年增加45.17万元。其中:基本支出108.23万元,比2024年增加108.23万元,主要原因是机构改革人员调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2024年增加0万元,主要原因是项目统一由行政机关管理等。

    重庆市綦江区扶欢镇新时代文明实践服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算0.3万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是无因公出国(境)任务;公务接待费0.3万元,比2024年减少0万元,主要原因是总体把控公务接待并保持在相对低位;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是本单位没有公务车;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是无公务用车购置计划。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    (二)政府采购情况

    所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    (三)绩效目标设置情况

    本单位2025年无项目支出预算。

    (四)国有资产占有使用情况

    截止202412月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    六、专业性名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    部门预算公开联系人:綦欢 联系方式:023-61270026


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