• 成人区人妻精品一区二区不卡网站_亚洲综合色区在线观看_日韩超碰人人爽人人做人人添_国产sm重味一区二区三区

    首页 政务公开 渝快办 互动交流

    您当前的位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 决算

    • [ 索引号 ]
    • 115002227398230135/2023-00362
    • [ 发文字号 ]
    • [ 主题分类 ]
    • 财政
    • [ 体裁分类 ]
    • 财政预算、决算
    • [ 发布机构 ]
    • 綦江区政府办公室
    • [ 有效性 ]
    • 有效
    • [ 成文日期 ]
    • 2022-10-24
    • [ 发布日期 ]
    • 2022-10-24

    重庆市綦江区中峰镇人民政府2021年决算公开

    重庆市綦江区中峰镇人民政府
    2021 年度部门决算情况说明
    一、部门基本情况
    (一)职能职责。
    重庆市綦江区中峰镇人民政府下设 10 个综合办事机构和 7
    个事业单位,承担主要职能职责如下:
    1.综合办事机构
    1)党政办公室。主要负责综合协调、文秘、政协、武装、
    审批服务管理等工作。承担档案、机要保密工作;组织起草或
    审核以党委、政府名义发布的公文;督促检查镇党委和政府各
    项决议和领导指示的贯彻落实;牵头负责政务公开、政务咨询、
    政务代办服务的办理;承担镇党委和政府的日常事务、后勤工
    作。
    2)党群工作办公室。主要负责基层党建、纪检、宣传、
    统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作。承担民意调查、
    村(社区)考核具体工作;承担机关、事业单位及其工作人员
    工作目标的制定、考核和奖惩工作;负责党员、大学生村官、
    本土人才教育培训管理工作;管理离退休干部、村(社区)干
    部;做好调研、信息等工作。
    — 1 —3)人大办公室。主要负责镇人大日常事务管理工作。宣
    传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定,
    推进基层民主和法制建设;组织本辖区人大代表开展各项活动;
    联系人大代表,负责征求、收集、整理、答复人大代表对镇工
    作的意见、建议;督促相关综合办事机构和事业单位办理人大
    代表议案、建议、意见和政协委员提案;负责区人大来文来函
    的联络、办理;负责人大综合文字材料的起草;承办本区域区
    人大代表的选举工作。
    4)经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公
    室)。主要负责经济发展规划与指导、农村经营管理、经济社
    会统计、农业综合开发、扶贫开发、乡村振兴等工作。宣传贯
    彻农业、工贸、旅游、农村经营管理及其法律法规;指导企业
    管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训;承担科技推广
    与普及工作。
    5)民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)。主要负
    责民政、退役军人事务管理、教育、卫生、计生、文化、体育、
    社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展
    等工作。指导实施村(社区)民主选举、民主决策、民主管理
    和民主监督工作;负责社会事务相关法律法规的宣传贯彻工作。
    6)平安建设办公室。主要负责法制、信访、社会治安综
    合治理、防范和处理邪教等工作。宣传贯彻执行中央、市、区
    关于政法、社会治安综合治理、社会稳定、信访等方面的法律
    — 2 —政策;承担矛盾纠纷排查及人民调解工作;承担重点地区整治、
    视频监控等工作;承担禁毒、禁种铲毒工作;承担扫黑除恶专
    项工作。
    7)规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇
    建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫等工作。承
    担生态文明、环境保护法律法规宣传教育工作;承担农村居民
    住宅的乡村建设规划许可管理工作;牵头负责辖区范围内违建
    整治工作;承担建筑施工安全、房屋安全、地灾防治工作;服
    务辖区内重点项目建设;承担辖区内廉租住房的申报受理工作;
    承担辖区防空防灾一体化建设工作。
    8)财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、
    惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、工商税收、村
    级财务及农村集体资产管理等职责。负责固定资产的登记管理
    工作,以及其他有关财务管理方面的工作。
    9)应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急
    管理等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于安全生产方面的
    法律政策,落实安全生产各项措施;协助行业主管部门对危险
    化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产日常
    监管;承担公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山等方
    面工作。
    10)综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权
    或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅
    — 3 —游等领域的行政执法权。综合行政执法办公室与综合行政执法
    大队统筹运行。
    2.事业单位
    1)农业服务中心。承担农机、农产品质量、农村清洁能
    源(沼气、太阳能)、渔业船舶、农业、林业、水利、防汛抗
    旱、水土保持、水资源管理与保护、水产、畜牧兽医、气象等
    方面的事务性工作;承担农村经营管理、造林、护林、绿化、
    经济林开发等技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治
    等方面的事务性工作;承担农村土地承包管理、农民负担监督
    管理等方面的事务性工作;编制并组织实施农村水利各项规划,
    农田水利工程、农村饮水安全、污水处理等工程的建设、运行、
    维修养护等工作;承担扶贫开发、乡村振兴方面的事务性工作;
    协助开展惠农资金补贴工作。
    2)文化服务中心。承担宣传、文化、体育、广播电视、
    科技培训等方面服务工作。开展文化宣传、交流、志愿者服务
    活动、文艺活动组织实施;承担教育、老龄事业发展及关心下
    一代等方面的事务性工作;承担民间文化艺术遗产的收集整理
    与保护工作;承担农家书屋(图书室)及协助农体工程监督管
    理工作,协助监督管理辖区文化市场。
    3)劳动就业和社会保障服务所。承担劳动就业、社会保
    障、城乡医保、退休人员社会化服务和管理等工作。宣传贯彻
    落实社会保障、劳动就业等相关法律法规;承担农村劳务综合
    — 4 —开发、管理工作;承担城乡医保、城乡养老的参保筹资工作;
    协助开展劳动监察执法、劳动争议调解等劳动权益保障服务工
    作;指导村(社区)开展退休人员社会化管理服务工作;指导
    村(社区)开展劳动就业与社会保障工作。
    4)退役军人服务站。主要负责做好退役军人关系转接、
    联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂
    光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体
    事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动
    场所。
    5)综合行政执法大队。与综合行政执法办公室统筹运行,
    主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫
    生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。
    6)建设环保服务中心。主要负责场镇市政、环卫方面管
    理服务工作和农村综合环境整治相关工作。定期巡查场镇背街
    小巷的清洁卫生情况;管理维护场镇相关基础设施;协助市容
    市貌整治工作。
    7)产业发展服务中心。负责拟订并指导产业发展规划、
    产业基础研究;负责组织协调引进资源为产业发展提供支持;
    承担重大(重点)项目的储备、推介、策划、包装落户等工作;
    协助产业扶贫工作。
    (二)机构设置。
    — 5 —本单位是综合性单位,只有一个独立核算机构,下属中峰
    镇农业服务中心、中峰镇退役军人服务站、中峰镇综合行政执
    法大队、中峰镇产业发展服务中心、中峰镇建设环保服务中心、
    中峰镇文化服务中心、中峰镇劳动就业和社会保障服务所 7
    事业单位,2021 年底,机关在职公务员 22 人,事业人员 29 人。
    (三)单位构成。
    本单位无下级预算单位。
    二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明。
    1.总体情况。2021 年度收入总计 2,793.31 万元,支出总计
    2,793.31 万元。收支较上年决算数减少 20.00 万元、下降 0.7%
    主要原因是 2021 年专项性转移支付收入减少以及压缩人员经费
    及日常公用经费支出。
    2.收入情况。2021 年度收入合计 2,373.00 万元,较上年决
    算数减少 417.50 万元,下降 15%,主要原因是 2021 年专项性
    转移支付收入减少。其中:财政拨款收入 2,373.00 万元,占
    100%。此外,使用年初结转和结余 420.31 万元。
    3.支出情况。2021 年度支出合计 2,793.31 万元,较上年决
    算数减少 2.08 万元,下降 0.1%,主要原因是压缩人员经费及日
    常公用经费支出。其中:基本支出 1,261.87 万元,占 45.2%
    项目支出 1,531.44 万元,占 54.8%
    — 6 —4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元,
    较上年决算数减少 17.92 万元,下降 100%,主要原因是上年项
    目公共法律平台建设已完工,结余资金支付完成;本年项目严
    格按进度推进,资金及时兑付,无结转结余资金。
    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
    2021 年度财政拨款收、支总计 2,793.31 万元。与 2020 年相
    比,财政拨款收、支总计各减少 20.00 万元,下降 0.7%。主要
    原因是 2021 年专项性转移支付收入减少以及压缩人员经费及日
    常公用经费支出。
    (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
    1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入
    2,243.80 万元,较上年决算数减少 370.23 万元,下降 14.2%
    较年初预算数减少 279.00 万元,下降 11.1%。较上年决算数和
    年初预算数减少主要原因是专项性转移支付收入减少。此外,
    年初财政拨款结转和结余 297.63 万元。
    2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出
    2,541.43 万元,较上年决算数减少 77.00 万元,下降 2.9%。主
    要原因是压缩人员经费及日常公用经费支出。较年初预算数增
    18.63 万元,增长 0.7%。主要原因是公共法律平台建设、修
    建五人制足球场、农村饮水工程维修维护、河长制等项目支出
    增加。
    — 7 —3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结
    转和结余 0.00 万元,较上年决算数减少 17.92 万元,下降 100%
    主要原因是上年项目公共法律平台建设已完工,结余资金支付
    完成;本年项目严格按进度推进,资金及时兑付,无结转结余
    资金。
    4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支
    出主要用于以下几个方面:
    1)一般公共服务支出 764.78 万元,占 30.1%,较年初
    预算数减少 204.22 万元,下降 21.1%,主要原因是压缩人员经
    费及日常公用经费支出,严格控制机关运行办公费、印刷费等
    其他非必要支出。
    2)国防支出 0.88 万元,占 0%,较年初预算数减少
    2.12 万元,下降 70.7%,主要原因是严格控制民兵建设与管理
    等方面非必要支出。
    3)公共安全支出 15.20 万元,占 0.6%,较年初预算数
    增加 15.20 万元,增长 100%,主要原因是使用年初结转和结余
    资金完成公共法律平台建设。
    4)文化旅游体育与传媒支出 91.45 万元,占 3.6%,较
    年初预算数增加 38.45 万元,增长 72.5%,主要原因是增加上级
    转移性支付资金修建五人制足球场。
    — 8 —5)社会保障与就业支出 903.84 万元,占 35.6%,较年
    初预算数增加 111.84 万元,增长 14.1%,主要原因是安排存量
    资金补缴以前年度职业年金以及低保人员最低生活保障金增多。
    6)卫生健康支出 46.96 万元,占 1.8%,较年初预算数
    减少 0.04 万元,下降 0.1%,主要原因是新冠肺炎疫情防控支出
    有所减少。
    7)城乡社区支出 115.03 万元,占 4.5%,较年初预算
    数减少 44.97 万元,下降 28.11%,主要原因是下属事业单位建
    设环保服务中心及综合行政执法大队人员经费减少,以及严控
    市政环境卫生支出。
    8)农林水支出 502.98 万元,占 19.8%,较年初预算数
    增加 72.98 万元,增长 16.97%,主要原因是对村民委员会和村
    党支部支出增加以及上级对林业及水利补助增加。
    9)交通运输支出 8.52 万元,占 0.3%,较年初预算数增
    8.52 万元,增长 100%,主要原因是发放公路养护员补助增
    加。
    10)住房保障支出 81.95 万元,占 3.2%,较年初预算数
    增加 13.15 万元,增长 19.1%,主要原因是住房公积金缴费基数
    及人员变化,缴费金额增加。
    11)灾害防治及应急管理支出 9.83 万元,占 0.4%,较
    年初预算数增加 9.83 万元,增长 100%,主要原因是自然灾害
    冬春救助以及地质灾害防治支出增加。
    — 9 —(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
    2021 年度一般公共财政拨款基本支出 1,261.87 万元。其中:
    人员经费 968.79 万元,较上年决算数减少 10.25 万元,下降 1%
    主要原因是减少综合目标考核奖励发放。人员经费用途主要包
    括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住
    房公积金、其他工资福利等支出。公用经费 293.08 万元,较上
    年决算数减少 47.65 万元,下降 14%,主要原因是停发差旅费。
    公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、
    维修(护)费、劳务费、差旅费、公务接待费、会议费、公务
    车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等商品和服务
    支出。
    (五)政府性基金预算收支决算情况说明。
    2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 122.68
    万元,年末结转结余 0.00 万元。本年收入 129.20 万元,较上年
    决算数减少 47.27 万元,下降 26.8%,主要原因是上级专项补助
    收入(特别抗疫国债收入)减少。本年支出 251.88 万元,较上
    年决算数增加 74.91 万元,增长 42.3%,主要原因是上级安排存
    量资金用于 2020 年水库移民后期扶持基金/基础设施建设和经
    济发展(中央)中峰镇蜂产业智能化建设项目。
    (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
    本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
    三、“三公”经费情况说明
    — 10 —(一)“三公”经费支出总体情况说明。
    2021 年度“三公”经费支出共计 70.33 万元,较年初预算
    数减少 16.17 万元,下降 18.7%,主要原因是认真贯彻落实中央
    八项规定精神,从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算
    有所下降。一是严格落实公务用车使用规定。二是严格遵守公
    务接待开支范围和开支标准,强化公务接待支出管理。三是未
    安排人员因公出国(境)活动。较上年支出数增加 30.39 万元,
    增长 76.1%,主要原因是根据綦江财发〔2020481 号文件,
    2020 年年底成立专职消防队,支付购买消防车尾款;根据綦机
    管函〔202175 号文件,更新公务用车。
    (二)“三公”经费分项支出情况。
    2021 年度本单位因公出国(境)费用 0.00 万元,与上年
    持平,主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国(境)支出。
    较上年支出数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是本单位
    2021 年度未发生因公出国(境)支出。
    公务车购置费 37.94 万元,主要用于专职消防队消防用车
    以及更新 1 辆应急保障车辆用车。费用支出较年初预算数减少
    0.06 万元,下降 0.2%,与预算基本持平。较上年支出数增加
    29.73 万元,增长 362.1%,主要原因是根据綦江财发〔2020
    481 号文件,2020 年年底成立专职消防队,支付购买消防车尾
    款;根据綦机管函〔202175 号文件,更新公务用车。
    — 11 —公务车运行维护费 17.35 万元,主要用于机要文件交换、
    市内因公出行、巩固脱贫攻坚入户走访、疫情防控、信访维稳、
    各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、
    保险费等。费用支出较年初预算数减少 15.15 万元,下降 46.6%
    主要原因是严格落实公务用车使用规定,公车运行维护成本大
    幅下降,减少了相应支出。较上年支出数增加 2.88 万元,增长
    19.9%,主要原因是新建 1 支二级政府专职消防队,新增一辆消
    防用车,相应公务车运行维护费增加。
    公务接待费 15.04 万元,主要用于接待上级部门检查指导
    工作发生的伙食费等支出。费用支出较年初预算数减少 0.96
    元,下降 6%;较上年支出数减少 2.22 万元,下降 12.9%,较年
    初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理,
    严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,
    对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行承担。
    (三)“三公”经费实物量情况。
    本单位 2021 年度未发生因公出国(境)支出;公务用车
    购置 1 辆,公务车保有量为 6 辆;国内公务接待 205 批次 2,200
    人,未发生国内外事接待和国(境)外公务接待支出。2021
    本部门人均接待费 68.35 元,车均购置费 37.94 万元,车均维护
    2.89 万元。
    四、其他需要说明的事项
    (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
    — 12 —本年度会议费支出 11.78 万元,较上年决算数减少 0.38
    元,下降 3.1%,主要原因是严控会议支出,采用视频会议次数
    增加,会议费有所下降。本年度培训费支出 2.61 万元,较上年
    决算数增加 0.72 万元,增长 38.1%,主要原因是业务工作变化
    较快,为了提升经办人员素质,上级和本单位组织培训增多,
    相应支出增加。
    (二)机关运行经费情况说明。
    2021 年度本部门机关运行经费支出 240.24 万元,机关运
    行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、
    劳务费、培训费、公务接待费、会议费、公务车运行维护费、
    维修(护)费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较
    上年决算数减少 50.86 万元,下降 17.5%,主要原因是根据规定,
    2021 8 月起暂停差旅费发放。
    (三)国有资产占用情况说明。
    截至 2021 12 31 日,本部门共有车辆 6 辆,其中,
    机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 2
    辆。本单位无单价 50 万元(含)以上通用设备和单价 100 万元
    (含)以上专用设备。
    (四)政府采购支出情况说明。
    2021 年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
    五、预算绩效管理情况说明
    (一)预算绩效管理工作开展情况。
    — 13 —— 14 —
    根据预算绩效管理要求,本单位对单位整体和 3 个项目开
    展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评 3 项,
    涉及资金 425.53 万元;从评价情况来看,项目总体完成情况较
    好,全镇城市居民最低生活保障由每人每月 620 元提高到 636
    元,农村居民最低生活保障由每人每月 496 元提高到 515 元,
    残疾人生活和护理补贴资金按时足额发放,特困人员救助率达
    100%,困难群众基本生活得到保障,群众满意度较高。
    (二)绩效自评结果。
    2021 年单位整体绩效自评表
    单位:万元
    部门(单
    位)名称
    重庆市綦江区中峰镇人民政府
    支出总量 2793.31
    自评总分
    (分) 99
    当年整体
    绩效目标
    紧扣建党 100 周年重大主线,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思
    想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六
    中全会精神,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两
    地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示
    要求,在“十四五”规划开局之年,切实增强人民获得感、幸福感、安
    全感,持续营造风清气正的良好政治生态,保持全镇经济持续健康发展
    和社会大局稳定,做好脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接,全面建成小康社
    会,开启全面建设社会主义现代化国家新征程。
    绩效指标
    指标名称
    计量单位
    全年
    完成
    大规模信访事件发生率 20 % ≤ 2 0 20— 15 —
    地区生产总值增长率 20 % ≥ 2.8 2.8 20
    辖区内服务对象满意度 20 % ≥ 90 90 20
    资金支付及时率 20 % ≥ 90 85 19
    公务接待支出增长率 20 % ≤ 0 0 20
    其他说明 无
    2021 年度项目绩效目标自评表
    项目名
    城乡居民最低生活保障金
    自评总分
    (分) 99
    业务主
    管部门
    重庆市綦江区民政局
    联系人
    及电话
    唐艳
    023-48469760
    项目资
    金(万
    元)
    全年预算数(A
    全年执行数
    B
    执行率%
    B/A
    执行率得分
    (分)
    年度资金总
    额: 218.07 218.07 100 100
    其中:区级补
    218.07 218.07 100 /
    年度总
    体目标
    年初设定目标 全年目标实际完成情况
    强化政府托底保障职能职责,切
    实保障全镇低保对象基本生活,
    做到应保尽保,使他们生活水平
    随着社会经济发展而逐步提高,
    有更多获得感、幸福感。
    全镇城市居民最低生活保障由每人每月
    620 元提高到 636 元,农村居民最低生活
    保障由每人每月 496 元提高到 515 元,补
    助资金按时足额发放,全镇低保对象基
    本生活得到保障。
    绩效指
    指标名称
    (三级指标)
    计量单位
    指标权
    指标值 全年完成值
    得分系
    %
    指标得
    (分)
    资金支付及时
    % 40 95 95 40 40
    低保对象救助 人次 40 5221 5221 40 40— 16 —
    低保对象满意
    % 20 95 90 20 19
    未完成
    绩效目
    标或偏
    离较多
    的原
    因、改
    进措施
    及其他
    说明
    六、专业名词解释
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财
    政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨
    款。
    (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本
    支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、
    项目支出结转和结余、经营结余。
    (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
    任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收
    支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补
    助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”
    和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
    和事业发展目标所发生的支出。
    (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的
    因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
    其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、
    国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
    公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);
    公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、
    维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接
    待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
    管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,
    包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
    维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
    用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
    其他费用。
    (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单
    位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以
    及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映
    单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、
    战略性和应急储备支出)。
    — 17 —(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):
    反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):
    映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略
    性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型
    修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-61260181
    — 18 —

    扫一扫在手机打开当前页

    智能问答

    便民地图

    政策问答

    数据中心

    新媒体矩阵

    营商环境

    微博 公开信箱 智能问答